11月17日上午,深物業集團召開做好財務基礎工作規范化管理及2021年財務檢查整改工作會議。集團副總經理蔡麗莉、財務總監沈雪英,集團財務管理部以及各所屬企業財務分管領導、財務工作負責人參加會議。
會上,集團財務管理部傳達了深投控[2020]305號文《關于做好財務基礎工作規范化管理的通知》精神,通報了集團2021年度財務檢查情況,并就后續整改工作作了全面部署。
集團財務總監沈雪英要求各公司要從思想上高度重視,對公司內外部各類巡察、審計及財務檢查發現的問題,對照 市國資委、投控公司的要求找差距,制定行之有效的整改措施,形成整改閉環;從行動上要狠抓落實整改,嚴格按照中央八項規定及財經紀律要求,加強內控建設、信息化建設、規范化建設,提升管理水平。
集團副總經理蔡麗莉指出,各公司要高度重視上市公司企業財務會計信息質量,加強財務信息準確性、規范性、合規性管理。她要求:一是提高認識,高度重視,以各類審計財務檢查為契機,夯實財務規范基礎。各平臺公司要下沉管理,主動傳達投控公司、集團財務管理要求并強化監督執行;同時,也要服務和指導所屬企業,尤其是要關注財務管理基礎相對薄弱的公司、部分外地公司;二是認真剖析,查漏補缺,以問題為導向狠抓整改落實,提升財務管理水平。各公司要以投控公司《關于做好財務基礎工作規范化管理的通知》為指引,制定詳細的整改方案,建立問題臺賬,以問題為導向,舉一反三,明確整改時間、整改責任人,逐一銷項落實;三是轉變觀念,求真務實,充分發揮財務價值引領作用,加強業財融合,為企業經營發展保駕護航。各公司財務人員要跳出財務服務業務、參與業務,將財務管理工作由“幕后”轉移到“臺前”,做一名“懂業務的財務人員”,真正實現引領企業價值提升,助力集團可持續健康發展,努力實現“十四五”戰略目標。