為保證財務報告質量及財務信息的完整性、可靠性,6月29日,深物業集團召開2021年中期財務報告風險評估會議。集團副總經理蔡麗莉、財務總監沈雪英,集團總部各部門負責人以及各直屬公司財務負責人參加會議。
會上,集團總部各部室、各直屬公司匯報了2021年中期財務報告風險事項,對報告期間各項資產、負債及損益情況進行全面梳理、分析和評估。集團財務管理部從財務報告、稅務管理、經營管理等維度對財務報告風險工作進行部署。
集團副總經理蔡麗莉對財務報告風險工作提出四點要求:一是加強內控管理。各公司要提高對內控機制建設重要性的認識,及時防范財務風險,確保財務報告真實性;二是深入分析總結。各公司要認真分析經營事項對年度預算的影響,及時向集團溝通反饋,確保較好完成年度目標任務;三是充分落實風險追蹤,強化進度意識。各公司要針對財務報告風險事項建立有效管理機制,落實人員分工、及時跟蹤風險事項進展;四是加強業財融合。各公司財務人員對財務風險管理要從觀念和行動上作出改變,由事后管理轉變到事前和事中管理,積極參與企業經營、深入了解業務,真正做到業財融合,為公司決策提供業財稅專業意見建議。